
在报告期内,公司监事会共召开了五次会议,分别讨论了以下事项:
此外,监事会或监事会召集人还列席了一次董事会临时会和三次董事会碰头会,并参加了中层干部或班组长以上的骨干会。
在报告期内,公司监事会严格按照法律、法规和公司章程的要求,认真履行监督职责,对公司的运作、财务和投资等事项进行了认真监督检查,力求督促公司规范运作。
监事会通过列席董事会会议、参加骨干会议、检查公司财务和物管公司的财务等方式,对公司的经营状况、财务状况和决策执行情况进行了检查和考察,并提出了意见和建议。
公司的董事、经理和高级管理人员基本能够遵循法律和公司章程行使职权,但在执行上年股东会决议方面存在不足。监事会认为公司董事会和经营班子在处理重大问题上缺乏规范和科学的决策,导致公司工作成效不佳,股东不满意。
通过对公司财务的检查,监事会认为公司的财务报表完整、账目清晰,但不能完全真实地反映公司的财务状况。监事会还对物管公司及其综合科的财务进行了检查,发现财务处理存在问题。
公司在报告期内对多个项目进行了投资,并严格控制资金运作情况。
监事会将进一步加强监督力度,完善监事会的工作机制和运行机制,以财务监督为核心,强化资金的控制和监管,维护公司及股东的合法权益。
监事会还将持续检查公司的财务状况和经营管理情况,督促董事、经理及高级管理人员履职,加强对公司投资项目的监督,提高监事会成员的业务素质。
最后,监事会提出了三点建议,包括统一管理公司财务、实行会议决策制度以及严格按照规定审议决定董事会和监事会成员的报酬。
监事会承诺在新的一年里继续努力,与董事会和股东共同促进公司的规范运作和健康发展。
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