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内部审计的内容相关法律知识

  • 内部审计的内容主要包括检查哪些方面的内容

    具体包括用于确认、计量、分类和报告该类信息的措施,以及对某些项目的具体查询,包括详细测试交易、金额和范围;而根据国际内部审计师协会,内部审计的内容则具体包括六个项目。

    2020-05-25

  • 组织架构内部控制审计实务内容有什么

    实际上,人们习惯称组织架构为组织结构。组织架构内部控制审计,就是对被审计单位组织架构内部控制设计与运行的有效性的审查和评价活动,对促使被审计单位加强组织架构内部控制建设、防范组织架构风险具有重要意义。组织架构对企业有效实施内部控制至关重要。企业应当建

    2020-05-25

  • 离任审计的内容与流程有哪些

    有些人提出,离任审计内容应包括重大投资活动、重大项目支出和与此相关的重要经济合同。内部控制制度内容较多,审计人员不可能对被审计单位的全部内部控制制度进行审计,因此,只能选择与收支及资产、负债、权益内容相关的内部控制制度进行审计,这个审计应从内控制度是

    2020-05-25

  • ERP对审计工作的影响,解决方案

    ERP系统融合了许多科学、先进的管理思想。集中性是ERP的最大特点。实施ERP以后,审计的职能并没有改变,但使审计的内容及重点发生了相应的变化。实施ERP系统以后,由于内部控制、审计内容、审计线索、审计技术等方面的变化,决定了对审计人员要求的提高。

    2020-05-25

  • 我国风险管理审计准则的内容及局限性

    随着经济形势发展及我国内部审计自身发展的需要,我国内审也开始重视风险管理内部审计。2005年中国内部审计协会颁布了《内部审计具体准则第16号—风险管理审计》并要求于2005年5月1日起实施,该具体准则的出台为我国内部审计人员对组织内部风险管理状况进行审查和评价提

    2020-05-25

  • 内部控制制度的审计

    。建立和执行内部控制制度是管理者的责任,更是单位领导者的责任。对事业单位内部控制制度进行审计的内容主要包括管理控制和社会控制两个方面。根据目前我国大多数事业单位管理状况,对事业单位进行财务收支活动审计时,应在内部控制制度一般性审计的基础上,重点查明会

    2020-05-25

  • 固定资产如何审计

    ①查阅企业固定资产内部控制制度的相关资料,了解其健全性和完整性。②审查取得和减少固定资产时是否进行了检测鉴定,报废设备是否有内容完整的检验、鉴定、报批等批准文件。①审查固定资产账目的真实性。①审查固定资产出售、报废、毁损、盘亏等是否经过批准,各种手续

    2020-05-25

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    行政诉讼的时效规定。包括复议申请、直接起诉、特殊情况延长期限、行政机关履行职责、未告知诉权或起诉期限、不知道具体行政行为内容和超过起诉期限的原因等方面的规定。旨在明确行政诉讼的时效要求和相关规定,以保障公民、法人或其他组织的合法权益。

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