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实际控制人是什么意思相关法律知识

  • 加强管理的重要性

    不良债权管理的重要性,指出法律事务部门应主导管理不良债权,需遵循“预防为主、规范程序、全程控制”的原则。风险防范机制包括信用评估和合同签订,企业应建立监管机制,对不良债权进行分级并设定相应监管部门,确保有效管理不良债权并降低企业风险。

    2026-10-03

  • 室内环境污染的法律规定和政策

    室内环境污染的相关法律规定和政策。室内环境污染主要包括氡、甲醛、苯等有害物质。其来源主要包括建筑及室内装饰材料、室外污染物等。国家相关部门为此颁布了多项法规,如《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等,以法律形式明确了室内环境检测的规范和处理方法,保护

    2026-10-03

  • 办理征地是否需要规划设计条件?

    办理征地过程中是否需要规划设计条件的问题。指出办理征地并不需要规划设计条件,而规划设计条件是在土地征收后准备建设时才需要遵循的条件。文章还介绍了规划设计条件的定义、作用以及法律依据,并强调了其在土地开发中的指导和控制作用。

    2026-10-01

  • 低级失误折射基金公司风险控制薄弱

    交银**德基金公司因操作失误导致净值计算错误,紧急停牌交银180治理ETF,可能给投资者带来上亿元损失的事件。这并不是首次发生类似事件,暴露出基金公司风险控制的薄弱环节和信息系统建设的不完善。事件还导致基金量价异动,根源在于巨大的套利空间。基金公司应

    2026-10-01

  • 如何进行上市公司收购

    上市公司收购的方式和规则条件。收购方式包括要约收购和协议收购,都需要遵守相关规定。收购的客体是上市公司发行在外的股票,市场条件要求收购必须通过证券交易场所进行。目的条件强调了投资者目的并非一定为控制上市公司。同时,上市公司收购制度旨在保护社会公众投资

    2026-09-30

  • 私募基金风控法律责任与措施

    私募基金的风控法律责任与措施。私募基金应建立风险管控制度和流程、风险监测指标、定期进行风险评估、建立支付业务风险管理体系等。对于私募股权基金,风险控制措施包括投资前的选择、投资中的决策流程和风险控制条款、投资后的董事会席位与一票否决制等。外部风险控制

    2026-09-30

  • 担保物权直接执行的理由

    担保物权直接执行的理由和实现顺序。担保物权属于他物权,具有直接支配权。当抵押物不在抵押权人控制下时,可申请强制执行。实现担保物权需遵循债权顺序,法定担保物权优先于意定担保物权。当存在多个担保物或多个债权时,行使顺序和放弃担保物的效果会有所不同。放弃债

    2026-09-28

  • 内部控制合规性测试

    内部控制合规性测试的过程,包括初步调查、符合性测试程序执行、注册会计师对存货内部控制的评价及审计策略调整。同时,文章还强调了存货盘点计划的合理性和周密性安排,以及存货截止测试和存货计价的审计要点,如关注存货可变现净值的确定和存货跌价准备的计提情况。

    2026-09-28

  • 公司改制是否需要法律意见书?

    公司改制中法律意见书的重要性。法律意见书是改制企业向国有资产监督管理部门报批方案的重要配套文件。根据相关法律法规,公司国有产权转让涉及上市公司国有股变化或实际控制权转移时需遵守特定规定。不同情况下,国有股权转让管理需遵循不同的规定。此外,受让方的身份

    2026-09-27

  • 环境侵权的救济类型

    环境侵权的救济类型,包括行政救济和司法救济。行政救济具有及时、高效、易行的优点,有助于解决环境纠纷、控制采矿损害和恢复生态环境。司法救济则是解决不可避免的环境侵权纠纷的重要途径,需要注意积极维权与慎重立案,以及损失和因果关系的确定。

    2026-09-27

  • 我国股东代表诉讼被告范围

    中国股东代表诉讼被告范围的相关内容。根据《公司法》规定,被告范围包括董事、监事、高级管理人员及其他侵害公司利益的人。股东代表诉讼有法律依据并遵循竭尽公司内部救济规则。同时,为了充分发挥原告股东的作用,公司法拓展了被告范围,包括公司高管、控制股东和第三

    2026-09-26

  • 仓储质押融资业务的风险控制模式

    仓储质押融资业务的风险控制模式,从静态孤立转变为动态系统的风险控制理念。该业务通过深入分析资金供应链企业间的交易关系,从多个方面控制风险。同时介绍了仓单质押、买方信贷、现货质押及动态质押等具体业务形式,其优势在于以客户货物为担保品,增加资金流动性,扩

    2026-09-26

  • 工程项目管理内部审计观念滞后

    工程项目管理中内部审计观念滞后的问题。长期以来,工程领域主要关注财务收支审计,对工程管理内部控制审计重视不足,导致对内部审计的必要性缺乏全面认识。同时,内部审计机构独立性不足,受到被审计单位和决策层的管辖,独立性受限。此外,审计工作存在偏差,过于侧重

    2026-09-24

  • 监理合同管理程序

    监理合同的管理程序,包括合同签订、项目监理责任书签订、施工准备阶段监理工作、施工阶段的监理工作等各个环节。介绍了监理合同的特征,如合同当事人资格要求、合同订立程序和合同标的等。同时强调了监理人在工程中的职责和作用,包括工程质量管理、进度控制和工程验收

    2026-09-24

  • 审计报告

    ABC股份有限公司的管理层和注册会计师的责任。管理层负责编制财务报表,设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,并选择适当的会计政策。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见,包括评估重大错误报告的风险和实施审计程序以获取相

    2026-09-23

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