审计计划是提高审计效率的需要,也是咨询机构内部控制的需要。在此过程中,项目负责人若无计划实施随意发挥,专业之间的统筹协作就会有问题,继而对项目完成的工作效率产生影响。项目实施过程中要充分保证审计人员项目分工的稳定。由于审计对象的多样性,审计过程中还要
2020-05-25
首先,要建立健全产品成本内部控制体系。产品成本管理体系主要包括成本预测、成本决策、成本计划,成本考核,成本分析以及归口分级管理等各项工作。产品成本核算体系主要包括成本核算及规程、费用的归集和分配等工作。产品成本内部审计工作是一项系统工程,只有加强产品
2020-05-25
《独立审计基本准则》中规定“注册会计师应当将审计计划及其实施过程、结果和其他需要加以判断的重要事项,记录于审计工作底稿”。“《独立审计具体准则第1号—会计报表审计》同时规定”注册会计师应当对审计工作进行记录,形成审计工作底稿。“编制审计工作底稿是对CPA
2020-05-25
对可行性研究的审计工作属于事前审计,这种事前控制很重要,必须制定严格的制度,认真开展可行性研究和对可行性研究的审计。经济效益审计的任务就是要认真审查控制制度是否健全,是否适当和有效。审查评价长期计划、中期计划和短期计划的适宜性、可行性是经济效益审计的
2020-05-25
中国国家审计程序通常包括制定审计项目计划、审计准备、审计实施和审计终结四个环节。审计机关应根据国家形势和审计工作实际,对一定时期的审计工作目标任务、内容重点、保证措施等进行事前安排,作出审计项目计划。
2020-05-25
在审计工作中,由于缺乏对客观情况的科学分析判断从而导致审计项目计划制定缺乏科学性、可行性,审计项目实施往往耗费了大量的人力、物力和财力,而审计效果相差甚远,事倍功半。
2020-05-25
⑴对被审计单位内部控制制度取得了解的程序。根据审计准则要求,注册会计师每次进行会计报表审计时都必须执行对被审计单位内部控制制度取得了解的程序,以了解内部控制制度如何设计、运作方式,以便充分合理地计划审计工作。它是为了获取审计证据,以证实被审计单位内部
2020-05-25
根据内部审计工作的需要,要求有关单位及时报送计划、预算、决策、报表和有关文件、资料等。内部审计机构及其有关人员有权参加本部门、本单位召开的与审计有关的会议及重要的经营决策会议。对严重违反财经法规和造成严重损失浪费的直接责任人员,内部审计机构有权提出处
2020-05-25
第一条 为确保我市旧城改造工作顺利进行,特制定本办法。第二条 被拆迁单位和居民,必须服从旧城改造的需要,按期搬迁。被迁单位 的上级机关和被迁职工所在单位以及公安、政法、街道办事处、居民委员会等都应 通力协作,共同负责,保证旧城改造计划的顺利实施。由其主
2019-08-09
③ 根据土地使用权拍卖年度计划,由市局规划科负责完成办理拍卖土地的农地转用手续;市国土资源局委托市地产交易中心组织土地使用权拍卖工作。
2019-08-09
十三届全国人大一次会议5日上午9时在人民大会堂开幕,听取国务院总理李克强关于政府工作的报告,审查国务院关于2017年国民经济和社会发展计划执行情况与国民经济和社会发展计划草案的报告,审查国务院关于2017年中央和地方预算执行情况与中央和地方预算草案的报告,听取
2019-08-09
违约金的定义、性质、分类和法律特征。违约金分为法定和约定两种类型,具有赔偿性和惩罚性。中国某进出口公司因未实际估计自身履约能力,签订了一份无法按时履行的合同,最终支付巨额违约金。为防范此类欺诈,应了解自身实际履约能力,签订合同时需实事求是,确保能在规
如何应对家庭暴力问题,介绍了相关的合法途径和法律知识。受害者可以向所在单位、居民委员会等机构投诉求助,也可向公安机关报案或起诉。任何单位和个人都有义务及时劝阻正在发生的家庭暴力行为。同时,文章还详述了学校、医疗机构等单位的责任,公安机关的职责,以及对
交通事故责任书的出具时间规定。公安机关交通管理部门需与检验、鉴定机构约定完成检验、鉴定的期限,一般为不超过20日,并将检验、鉴定报告复印件送达当事人。同时,公安机关交通管理部门应在现场调查或检验、鉴定结论确定之日起一定时间内制作道路交通事故认定书。对
网上泄漏他人隐私的法律责任。依据《中华人民共和国侵权责任法》,侵害他人隐私的行为需承担侵权责任。个人信息泄露会导致垃圾信息骚扰、冒名办卡和信用透支、不法活动、账户资金被盗用及个人名誉受损等风险。此外,《民法典》也保护个人隐私,规定侵权者需承担相应责任