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内部控制的内容相关法律知识

  • 合规合法原则

    医院内部财务会计控制的原则。包括合规合法原则、全员性原则、全面性与系统性结合原则、权责明确与相互制衡原则、成本效益原则和动态性原则等。这些原则共同构成了医院内部会计控制体系的核心内容,确保了医院内部会计工作的规范运作和有效监控。

    2025-06-12

  • 2. 询证长期借款

    长期借款的审查流程与内容。对于长期借款期末余额较大或内部控制存在薄弱环节的情况,应采取向贷款银行或其他金融机构发函询证等措施。审查内容包括验证长期借款期末余额、审查抵押资产和担保人情况、审查未入账负债、审查长期借款合同的履行情况等,以确保借款额、利率

    2025-06-05

  • 加强政府投资项目审计监督力度,把好“五关”

    加强政府投资项目审计监督力度的必要性,强调了把好“五关”的重要性。文章详细阐述了五关的具体内容,包括投资决策关、招标采购关、安全质量关、资金结算关和项目效益关。通过完善审计监督,确保政府投资决策的透明度和效益最大化,规范招投标过程,健全内部控制监管制

    2025-06-01

  • 第一部分 总则

    公司内部的财务管理制度,特别是关于财务报销方面的规定。制度内容包括报销范围、借款管理规定与借支流程、日常费用报销制度及流程以及差旅费报销制度。该制度旨在加强内部管理,规范财务报销行为,合理控制费用支出,适用范围为公司全体员工。摘要结尾可针对具体读者群

    2025-05-02

  • 内部审计机构的使命

    内部审计机构的使命和职责。内部审计机构的主要任务是对单位和所属单位的财政、财务及相关经济活动进行审查,确保合规并保护资产安全。除此之外,还需要检查和评价内部控制制度的健全性和有效性,并提出改进措施和建议。其工作内容包括审查财务计划和预算、经济效益和工

    2025-03-10

  • 施工项目管理及经营风险控制

    当前施工企业项目管理的现状包括责任成本考核监督不到位,效益低下和施工企业内部机构繁多等问题,面对这些问题,必须要加强内部经济承包管理,提出规避风险的对策,详细内容请阅读下文。目前一些老国有施工企业都存在着年龄结构不合理的问题,虽然这些年招收了很多大学

    2024-12-26

  • 我国现行邮政储蓄制度的主要内容有哪些

    第一条为规范中国邮政储蓄银行规章制度管理,建立符合本行经营管理和内部控制需要的规章制度体系,保障本行规章制度的质量和效力,促进全行依法合规经营与管理,根据中国银行业监督管理委员会《商业银行内部控制指引》及本行章程,结合本行实际情况,特制定本办法。第二

    2024-12-26

  • 对外投资立项后的内部控制主要内容有哪些

    对外投资立项后的内部控制,主要是指资产投出与管理、资产处置、监督与评价等环节中的控制问题。资产投出与管理环节的控制,主要是指单位用货币资金、实物资产、无形资产对外投资转账过程中应实施的控制,及资产投出后对投资企业的管理或投资资产管理过程中应实施的控制

    2024-10-16

  • 内部审计外包与外部审计的区别是什么

    内部审计的内容主要是依据企业经营战略目标、单位内部的定额、计划指标及内部管理制度等,检查企业各项内部控制的执行情况、经济活动取得的经济效益等,提出各项改善措施,评价企业内部受托经济责任的履行情况等。内部审计的种类,包括财务审计、经济效益审计、经营业务

    2024-05-08

  • 组织架构内部控制审计内容有哪些

    实际上,人们习惯称组织架构为组织结构。组织架构内部控制审计,就是对被审计单位组织架构内部控制设计与运行的有效性的审查和评价活动,对促使被审计单位加强组织架构内部控制建设、防范组织架构风险具有重要意义。组织架构对企业有效实施内部控制至关重要。企业应当建

    2024-02-18

  • 重大债务重组内容

    内部控制是被审计单位对其经济活动进行组织、制约、考核和调节的重要工具,内部控制制度对企业内部各种组织机构规定了相应的职责与权限,审计人员通过取得并审阅股东大会、董事会和管理当局会议记录等,查明被审计单位在报告期内是否发生债务重组事项,以确定债务重组事

    2023-12-11

  • 固定资产的内部控制内容有哪些

    固定资产的内部控制包括确保资产安全和有适当的会计系统。分配保管资产的责任。资产的保管与资产的会计处理相分离。建立防范措施,防止被盗。培训操作人员适当使用资产。建立定期维修制度。固定资产的控制与价格较高的存货的控制有许多类似之处,都要借助辅助记录。对固

    2023-11-03

  • 企业内部控制评审的内容与方法有哪些

    各种业务的发生是否经过适当的授权。建立岗位责任制,对实物资产的采购、验收、入库、领用、发出、保管及处置等关键环节进行控制。

    2023-10-12

  • 内部审计信息化风险应对措施是什么

    包括两方面的内容:一是以信息技术为手段开展内部审计工作的过程,即计算机辅助审计技术;二是指内部审计部门以组织的信息系统为对象,以风险评估或内部控制检查为手段,对该系统所产生会计信息的真实、合法性作出确认,或通过优化企业信息管理,增强企业的核心竞争能力

    2023-10-05

  • 公司治理的内容有哪些

      公司治理就是外部投资者藉以防止权利被内部人剥夺的一套机制,此剥夺方式包括内部人以低于市价的价格将公司产品、资产或增资证券出售给他们控制或拥有的另外公司,转移公司的投资机会,给予管理阶层过多的薪酬与利润,安置特权冗员浪费公司成本,以及其它如价格转移

    2023-08-18

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  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 行政诉讼时效的规定

    行政诉讼的时效规定。包括复议申请、直接起诉、特殊情况延长期限、行政机关履行职责、未告知诉权或起诉期限、不知道具体行政行为内容和超过起诉期限的原因等方面的规定。旨在明确行政诉讼的时效要求和相关规定,以保障公民、法人或其他组织的合法权益。

  • 新《民诉法》下的诉讼保全程序

    新《民诉法》下的诉讼保全程序,包括担保要求、申请方式、财产保全措施、诉前和诉讼中的保全申请时间以及保全对象的界定。担保不是必须的,法院有一定的裁量权;申请方式包括书面和口头;保全措施包括查封、扣押等;诉前保全在起诉前,诉讼保全在诉讼程序开始后;保全对

  • 建筑法第二十八条规定的承包单位违法转包行为

    建筑法中承包单位违法转包行为的相关内容。承包单位违法转包行为被明确界定为不派出项目管理班子、不进行质量、安全等管理,将承包工程全部或分包转包给他人的行为。合法分包则需满足四个条件,包括总承包单位自行完成主体结构施工等。此外,文章还涉及了建设工程质量管

  • 公司法中监事会的设立和职权

    公司法中关于监事会的设立和职权的相关内容。包括监事会的组成和人数、成员的产生方式、监事会主席的职责、监事的任期及变动处理,以及监事和监事会的职权等方面。同时强调了监事在公司中的重要性和监督作用,并明确了董事和高级管理人员不得兼任监事。

  • 信访复查不受理的解决方法
  • 公司倒闭员工补偿:权益保障与法律依据
  • 根据《建筑法》的规定,申请施工许可证需要满足以下条件:

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